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西藏察隅县工青妇2018年度部门决算

发布时间:2019-10-14   浏览次数:   【字体:

西藏察隅县工青妇2018年度部门决算

  

第一部分、单位概况

一、部门职责

二、部门决算单位构成

第二部分、2018年度部门决算明细表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分、2018年度部门决算数据说明

一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、一般公共预算财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、其他重要事项情况说明

九、重点、重大项目信息

第四部分、名词解释

第一部分、单位概况

一、部门职责

    (一)、根据党的路线、方针、政策及县委的中心工作,管理工会工作、妇女工作和团员工作

(二)、认真贯彻执行自治区、地区两级政府对群团组织制定的方针、政策和规定,指导和协调各归口管理部门的日常工作。

(三)研究和制定工会工作的指导方针和任务;监督《工会法》的落实执行情况;调查了解职工的思想状况和职工利益的重大问题,依法维护职工切身利益,积极参政议政;协助政府做好劳模的推荐工作;监督和检查全县工会经费的使用和管理情况。

(四)根据党的中心任务,研究制定团的工作计划和具体任务;加强团的组织建设和团的干部队伍建设,积极做好向党组织推荐优秀青年作为入党积极分子工作。

(五)调查了解青年思想状况,依法维护青少年和保护未成年人的合法权益,反映青年的意思和要求;负责筹备县团的代表大会、代表会议以及全体委员会会议。

(六)研究和指导制定妇女工作的指导方针和任务;教育、团结和引导广大妇女参政议政,树立爱国主义思想;督促做好基层妇联的组织建设和妇女干部队伍建设,调查、研究妇女干部的成长情况。

(七)研究制定妇联的工作计划和任务;指导、检查、督促基层妇联各项工作任务的落实情况;会同县委组织部共同管理妇女干部队伍建设;参与、监督相关法律的执行实施情况;监督、检查相关经费的使用情况。

(八)承办县委、政府交办和地区工会办事处、妇联、团地委委托的其他工作。

   二、部门决算单位构成

    察隅县工青妇综合办公室(团委)

第二部分、2018年度部门决算明细表

(见附件1-8)

第三部分、2018年度部门决算数据说明

一、收入支出总体情况说明

2018年度收入合计254.86万元,比上一年增加35.74元,增长16.31%;支出合计216.5元,比上一年增加4.2万元,增长1.98%,增长的主要原因为基本支出增加。

2018年一般公共预算总收入254.86万元,财政拨款收入254.86万元。2018年一般公共预算总支出216.5万元,其中财政拨款支出216.5万元,结余38.36万元

二、收入情况说明

2018年一般公共预算收入254.86万元,财政拨款收入254.86万元。

三、支出情况说明

2018年一般公共预算总支出216.5万元,其中基本支出90.63万元,比上一年减少108.21万元,减少率为54.42%,项目支出125.88万元比上一年增加112.42万元,增长率为835.22%

四、一般公共预算财政拨款收入支出总体情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入合计254.86万元,比上一年增加35.74万元,增长16.31%;一般公共预算财政拨款支出合计216.5万元,比上一年增加4.2万元,增长1.98%。增长的主要原因为基本支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款支出216.5,主要用于以下方面:一般公共服务支出216.5万元,占总支出的100%。基本支出90.63万元,项目支出125.88万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出90.63万元,其中:人员经费支出76.16万元,占基本支出的85.43%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。日常公用经费支出13.35万元,占基本支出的14.73%。主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、专用材料费、福利费、公车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。对个人和家庭的补助支出1.11万元,占基本支出的1.22%。主要包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

2018年度“三公”经费决算数0.17万元,比上一年增加0.17万元。

1、因公出国(境)费为0万元;

2、公务接待费0.17万元,占“三公”经费的100%,比上一年增加0.17万元,增加主要原因为本年度接待人次及批次增加。

3、公务用车购置及运行维护费0万元。

八、其他重要事项情况说明

本单位2018年度无政府性基金。

九、重点、重大项目信息

本单位2018年度无重大项目。

第四部分、名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政厅当年拨付资金。

二、其他收入: “指除财政拨款收入”、“事业收入”、

“经营收入”等以外的收入。主要是按规定房屋租赁返还、存款利息等。

三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指在基本支出外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境费)、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件1:收入支出决算总表(财决01表)附件2: 收入决算表(财决03表)附件3: 支出决算表(财决04表)附件4: 财政拨款收入支出决算总表(财决01-1表)附件5:一般公共预算财政拨款收入支出决算表(财决07表)附件6:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(财决08-1表)附件7:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表附件8:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表